Меню
16+

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

20.12.2018 13:13 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год

Источник: Совет депутатов МО Ивановского сельсовета
  • Статусы:
    Внесены изменения | Утвержден
  • Категория:
    Решение Совета депутатов
  • Тег:
    Бюджет 2019
  • № документа:
    175
  • Дата принятия:
    20.12.2018
  • Дата размещения:
    20.12.2018

Файловое представление

Текстовое представление

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ:

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год (далее местный бюджет):

1) общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 26327,87тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 26327,87тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 0,00 тыс.рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – отделы, управления администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, органа муниципального финансового контроля Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, образуемого законодательным (представительным) органом Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета — органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2019 год, согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов:

1) получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме 38,05 тыс. рублей;

2) получаемых из бюджета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, в сумме 8664,20 тыс. рублей.

...

(полный текст см. в приложенном файле)

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 20.12.2018 года № 175

 

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2019 год

(тыс. рублей)

 

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

1

2

3

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета

-

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 000

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 500

-26327,87

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

201 01 05 02 00 00 0000 500

-26327,87

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 02 01 00 0000 510

-26327,87

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201 01 05 02 01 10 0000 510

-26327,87

Уменьшение остатков средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 600

26327,87

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

201 01 05 02 00 00 0000 600

26327,87

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 02 01 00 0000 610

26327,87

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201 01 05 02 01 10 0000 610

26327,87

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 20.12.2018 года № 175

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОТДЕЛЫ, УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,ОБРАЗУЕМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ) ОРГАНОМ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов

главного администратора доходов

доходов местного бюджета

1

2

3

504

 

Финансовое управление администрации Кочубеевского района Ставропольского края

ИНН 2610016911 КПП 261001001

504

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

504

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

504

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

545

 

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ИНН 2610801076 КПП 261001001

545

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

 

*В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 20.12.2018 года № 175

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ*,**,***.

 

Код бюджетной классификации

Наименование администратора доходов бюджета поселений

администратора доходов

доходов бюджета

1

2

3

 

 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета ИНН 2610013741 КПП 261001001

201

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

201

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления).

201

1 11 05035 10 1800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и передаваемого в аренду органами местного самоуправления)

201

1 11 05035 10 2800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ( в части доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление казенных учреждений созданных органами местного самоуправления)

201

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)

201

1 13 01995 10 1701 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (в части доходов органов местного самоуправления поселений, по средствам от предпринимательской деятельности)

201

1 13 01995 10 2701 130

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (в части доходов поступающих от предпринимательской деятельности, осуществляемой казенными учреждениями)

201

1 13 02065 10 1000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений (в части органов местного самоуправления)

201

1 13 02065 10 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений (в части казенных учреждений)

201

1 13 02995 10 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений( в части органов местного самоуправления)

201

1 13 02995 10 2000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений(в части казенных учреждений)

201

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

201

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

201

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

201

2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

201

2 02 15001 10 5051 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного фонда финансовой поддержки поселений)

201

2 02 15002 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

201

2 02 15002 10 5052 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (из районного фонда финансовой поддержки поселений)

201

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

201

2 07 05030 10 1000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (в части органов местного самоуправления).

201

2 07 05030 10 2000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (части казенных учреждений)

201

2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

 

* В части доходов, зачисляемых в местный бюджет, в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края       

** Администрирование доходов местного бюджета от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных денежных средств.

*** Администрирование доходов местного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, предоставившими соответствующие субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 20.12.2018 года № 175

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ– ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 

Код бюджетной классификации

Наименование администратора доходов бюджета поселений

администратора доходов

доходов бюджета

1

2

3

 

 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета ИНН 2610013741 КПП 261001001

201

1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации .

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 20.12.2018 года № 175

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование администратора

главного администратора источника финансирования дефицита местного бюджета

источника финансирования дефицита местного бюджета

Наименование главного администратора источника финансирования дефицита местного бюджета

1

2

3

201

 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета ИНН 2610013741 КПП 261001001

201

01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

201

01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

201

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 20.12.2018 года № 175

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

 

(тыс. рублей)

Код

бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

17213,50

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

5688,72

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

5688,72

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации

2245,78

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2245,78

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1652,00

000 1 05 03000 00 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1652,00

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

7309,00

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

1672,00

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

5637,00

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

30,00

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

181,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

181,00

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100,00

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

100,00

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

7,00

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

9114,37

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

9114,37

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

8702,25

000 2 02 10001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

4370,15

000 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

38,05

000 2 02 15001 10 5051 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( из районного фонда финансовой поддержки поселений)

4332,10

000 2 02 15002 00 0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

4332,10

000 2 02 15002 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

4332,10

000 2 02 15002 10 5052 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (из районного фонда финансовой поддержки поселений)

4332,10

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

412,12

000 2 02 35118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

412,12

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

412,12

 

Всего

26327,87

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 20.12.2018 года № 175

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Гл

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

201

 

 

 

 

26327,87

Общегосударственные вопросы

201

01

 

 

 

10071,72

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

201

01

02

 

 

748,93

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

02

50 0 00 00000

 

748,93

Глава муниципального образования

201

01

02

50 3 00 00000

 

748,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

02

50 3 00 10010

 

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50 3 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

201

01

02

50 3 00 10020

 

707,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50 3 00 10020

100

707,38

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

201

01

03

 

 

497,51

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

03

50 0 00 00000

 

497,52

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования

201

01

03

50 2 00 00000

 

443,07

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

03

50 2 00 10010

 

41,55

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

03

50 2 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

201

01

03

50 2 00 10020

 

401,52

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

03

50 2 00 10020

100

401,52

Центральный аппарат

201

01

03

50 4 00 00000

 

54,45

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

201

01

03

50 4 00 90040

 

54,45

Межбюджетные трансферты

201

01

03

50 4 00 90040

500

54,45

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

201

01

04

 

 

6900,50

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

04

50 0 00 00000

 

6900,50

Центральный аппарат

201

01

04

50 4 00 00000

 

6900,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

04

50 4 00 10010

 

2042,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 4 00 10010

100

202,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

04

50 4 00 10010

200

1800,00

Иные бюджетные ассигнования

201

01

04

50 4 00 10010

800

40,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

201

01

04

50 4 00 10020

 

4858,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 4 00 10020

100

4858,29

Другие общегосударственные вопросы

201

01

13

 

 

1924,77

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

13

50 0 00 00000

 

1924,77

Центральный аппарат

201

01

13

504 00 00000

 

202,28

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с действующим законодательством

201

01

13

504 00 10030

100

202,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

13

504 00 10030

100

202,28

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений

201

01

13

50 6 00 00000

 

1262,49

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства

201

01

13

50 6 00 10040

 

862,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

50 6 00 10040

200

630,00

Иные бюджетные ассигнования

201

01

13

50 6 00 10040

800

232,49

Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

201

01

13

50 6 00 10050

 

400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

50 6 00 10050

200

400,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

13

51 0 00 00000

 

460,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

01

13

51 1 00 00000

 

460,00

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления

201

01

13

51 1 00 20020

 

10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

51 1 00 20020

200

10,00

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде

201

01

13

51 1 00 20070

 

32,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

51 1 00 20070

200

32,00

Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории

201

01

13

51 1 00 20160

 

10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

51 1 00 20160

200

10,00

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственностиНациональная оборона

201

01

13

51 1 00 20500

 

408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

51 1 00 20500

200

240,00

Иные бюджетные ассигнования

201

01

13

51 1 00 20500

800

168,00

Национальная оборона

201

02

 

 

 

412,12

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

201

02

03

 

 

412,12

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

02

03

51 0 00 00000

 

412,12

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

02

03

51 1 00 00000

 

412,12

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

201

02

03

51 1 00 51180

 

412,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

02

03

51 1 00 51180

100

412,12

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

201

03

 

 

 

30,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

201

03

09

 

 

30,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

03

09

51 0 00 00000

 

30,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

03

09

51 0 00 00000

 

30,00

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

201

03

09

51 1 00 22010

 

30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

51 1 00 22010

200

30,00

Национальная экономика

201

04

 

 

 

2245,78

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

201

04

09

 

 

2245,78

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

04

09

51 0 00 00000

 

2245,78

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

04

09

51 1 00 00000

 

2245,78

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства

201

04

09

51 1 00 22020

 

2245,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

51 1 00 22020

200

2245,78

Жилищно-коммунальное хозяйство

201

05

 

 

 

4637,24

Коммунальное хозяйство

201

05

02

 

 

200,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

05

02

51 0 00 00000

 

200,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

05

02

51 1 00 00000

 

200,00

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства

201

05

02

51 1 00 22250

 

200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

02

51 1 00 22250

200

200,00

Благоустройство

201

05

03

 

 

4437,24

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

05

03

51 0 00 00000

 

4437,24

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

05

03

51 1 00 00000

 

4437,24

Расходы по уличному освещению

201

05

03

51 1 00 22200

 

1860,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22200

200

1860,72

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории

201

05

03

51 1 00 22230

 

2576,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 0 01 22230

200

2576,52

Образование

201

07

 

 

 

100,00

Молодежная политика

201

07

07

 

 

100,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

07

07

51 0 00 00000

 

100,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

07

07

51 1 00 00000

 

100,00

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи

201

07

07

51 1 00 22170

 

100,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

201

07

07

51 1 00 22170

200

100,00

Культура, кинематография

201

08

 

 

 

7778,20

Культура

201

08

01

 

 

7778,20

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 0 00 00000

 

7778,20

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 1 00 00000

 

7778,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

08

01

54 1 00 11010

 

7778,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

54 1 00 11010

100

5880,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

54 1 00 11010

200

1860,00

Иные бюджетные ассигнования

201

08

01

54 1 00 11010

800

38,00

Социальная политика

201

10

 

 

 

150,00

Социальное обеспечение населения

201

10

03

 

 

150,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

10

03

51 0 00 00000

 

150,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

10

03

51 1 00 00000

 

150,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного бюджета

201

10

03

51 1 00 S4970

 

72,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00 S4970

300

72,98

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств местного бюджета

201

10

03

51 1 00 S7520

 

77,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00 S7520

300

77,02

Физическая культура и спорт

201

11

 

 

 

902,81

Физическая культура

201

11

01

 

 

902,81

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

201

11

01

56 0 00 00000

 

902,81

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

201

11

01

56 1 00 0 0000

 

902,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

11

01

56 1 00 11010

 

902,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

11

01

56 1 00 11010

100

755,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56 1 00 11010

200

147,00

ИТОГО

 

 

 

 

 

26327,87

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 20.12.2018 года № 175

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)

(тыс. руб.)

Наименование показателя

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

10071,72

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

748,93

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

02

50 0 00 00000

 

748,93

Глава муниципального образования

01

02

50 3 00 00000

 

748,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

02

50 3 00 10010

 

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

50 3 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

02

50 3 00 10020

 

707,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

50 3 00 10020

100

707,38

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

497,51

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

03

50 0 00 00000

 

497,52

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования

01

03

50 2 00 00000

 

443,07

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

50 2 00 10010

 

41,55

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

50 2 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

50 2 00 10020

 

401,52

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

50 2 00 10020

100

401,52

Центральный аппарат

01

03

50 4 00 00000

 

54,45

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01

03

50 4 00 90040

 

54,45

Межбюджетные трансферты

01

03

50 4 00 90040

500

54,45

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

6900,50

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

04

50 0 00 00000

 

6900,50

Центральный аппарат

01

04

50 4 00 00000

 

6900,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

50 4 00 10010

 

2042,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

50 4 00 10010

100

202,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

50 4 00 10010

200

1800,00

Иные бюджетные ассигнования

01

04

50 4 00 10010

800

40,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

50 4 00 10020

 

4858,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

50 4 00 10020

100

4858,29

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

1924,77

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

13

50 0 00 00000

 

1924,77

Центральный аппарат

01

13

504 00 00000

 

202,28

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с действующим законодательством

01

13

504 00 10030

100

202,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

504 00 10030

100

202,28

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений

01

13

50 6 00 00000

 

1262,49

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства

01

13

50 6 00 10040

 

862,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

50 6 00 10040

200

630,00

Иные бюджетные ассигнования

01

13

50 6 00 10040

800

232,49

Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

01

13

50 6 00 10050

 

400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

50 6 00 10050

200

400,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

13

51 0 00 00000

 

460,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

01

13

51 1 00 00000

 

460,00

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления

01

13

51 1 00 20020

 

10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

51 1 00 20020

200

10,00

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде

01

13

51 1 00 20070

 

32,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

51 1 00 20070

200

32,00

Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории

01

13

51 1 00 20160

 

10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

51 1 00 20160

200

10,00

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственностиНациональная оборона

01

13

51 1 00 20500

 

408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

51 1 00 20500

200

240,00

Иные бюджетные ассигнования

01

13

51 1 00 20500

800

168,00

Национальная оборона

02

 

 

 

412,12

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

412,12

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

02

03

51 0 00 00000

 

412,12

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

02

03

51 1 00 00000

 

412,12

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

51 1 00 51180

 

412,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

51 1 00 51180

100

412,12

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

30,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

 

 

30,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

03

09

51 0 00 00000

 

30,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

03

09

51 0 00 00000

 

30,00

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

03

09

51 1 00 22010

 

30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

51 1 00 22010

200

30,00

Национальная экономика

04

 

 

 

2245,78

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

2245,78

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

04

09

51 0 00 00000

 

2245,78

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

04

09

51 1 00 00000

 

2245,78

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства

04

09

51 1 00 22020

 

2245,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

51 1 00 22020

200

2245,78

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

4637,24

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

200,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

05

02

51 0 00 00000

 

200,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

05

02

51 1 00 00000

 

200,00

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства

05

02

51 1 00 22250

 

200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

51 1 00 22250

200

200,00

Благоустройство

05

03

 

 

4437,24

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

05

03

51 0 00 00000

 

4437,24

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

05

03

51 1 00 00000

 

4437,24

Расходы по уличному освещению

05

03

51 1 00 22200

 

1860,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22200

200

1860,72

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории

05

03

51 1 00 22230

 

2576,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 0 01 22230

200

2576,52

Образование

07

 

 

 

100,00

Молодежная политика

07

07

 

 

100,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

07

07

51 0 00 00000

 

100,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

07

07

51 1 00 00000

 

100,00

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

51 1 00 22170

 

100,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

07

51 1 00 22170

200

100,00

Культура, кинематография

08

 

 

 

7778,20

Культура

08

01

 

 

7778,20

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры

08

01

54 0 00 00000

 

7778,20

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры

08

01

54 1 00 00000

 

7778,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

08

01

54 1 00 11010

 

7778,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

54 1 00 11010

100

5880,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

54 1 00 11010

200

1860,00

Иные бюджетные ассигнования

08

01

54 1 00 11010

800

38,00

Социальная политика

10

 

 

 

150,00

Социальное обеспечение населения

10

03

 

 

150,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

10

03

51 0 00 00000

 

150,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

10

03

51 1 00 00000

 

150,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного бюджета

10

03

51 1 00 S4970

 

72,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

51 1 00 S4970

300

72,98

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств местного бюджета

10

03

51 1 00 S7520

 

77,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

51 1 00 S7520

300

77,02

Физическая культура и спорт

11

 

 

 

902,81

Физическая культура

11

01

 

 

902,81

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

11

01

56 0 00 00000

 

902,81

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

11

01

56 1 00 0 0000

 

902,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

11

01

56 1 00 11010

 

902,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

01

56 1 00 11010

100

755,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

56 1 00 11010

200

147,00

ИТОГО

 

 

 

 

26327,87

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 20.12.2018 года № 175

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

РЗ

ПР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

 

10071,72

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

748,93

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

01

03

497,52

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

6900,50

 

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1924,77

Национальная оборона

02

 

412,12

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

412,12

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

30,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

30,00

Национальная экономика

04

 

2245,78

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

2245,78

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

4637,24

Коммунальное хозяйство

05

02

 

200,00

Благоустройство

05

03

 

4437,24

Образование

07

 

100,00

Молодежная политика

07

07

100,00

Культура, кинематография

08

 

7778,20

Культура

08

01

7778,20

Социальная политика

10

 

150,00

Социальное обеспечение населения

10

03

150,00

Физическая культура и спорт

11

 

902,81

Физическая культура

11

01

902,81

Итого

 

 

26327,87

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 20.12.2018 года № 175

 

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 2019 году

 

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование

Сумма

1

2

3

1

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

150,00

 

Итого

150,00

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 20.12.2018 года №175

 

ОБЪЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА В 2019ГОДУ

                                                                                                        (тыс. руб.)

Наименование

Сумма

Бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края

54,45

Итого

54,45

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2019 год"

 

ДОХОДЫ

Формирование доходной базы бюджета администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год (далее - местный бюджет) осуществлялось исходя из параметров предварительного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, Ставропольского края и Кочубеевского района на 2020 год и на плановый период до 2021 года, основных направлений налоговой и бюджетной политики утвержденных постановлением администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 173 от 21 сентября 2018 года, долговой политики, утвержденных постановлением администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 128 от 11 сентября 2018 года и оценки поступлений доходов в местный бюджет в 2018 году. Расчет налогового потенциала по налоговым доходам на 2019 год производился исходя из показателей налоговой базы по данным статистической налоговой отчетности за 2017 год.

Планирование доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета осуществлено с учетом «Методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2019 год органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», утвержденных приказом министерства финансов Ставропольского края.

Структура доходной части бюджета на 2019 год в сравнении с 2018 годом представлена в таблице:

(тыс. рублей)

 

 

.Группа дохо­дов

2018- первоначаль­ный план

2018- план с изме­нениями

2018 - ожидаемое исполнение

2019 - проект

сумма объема доходов

ДОЛЯ,

%

сумма объ­ема ДОХО­ДОВ

ДОЛЯ,

, %

сумма объема

ДОХОДОВ

доля,

%

сумма объема доходов

доля,

%

Налоговые доходы

12130,00

61,3

14920,90

42,0

16679,70

44,7

16895,50

64,2

Неналоговые доходы

140,00

0,7

280,43

0,3

318,0

0,9

318,00

1,2

Безвозмездные поступления

7523,95

38,0

20294,00

57,2

20294,30

54,4

9114,37

34,6

ВСЕГО ДОХОДОВ

19793,95

100

35495,33

100

37292,01

100

26327,87

100

 

Доходы бюджета муниципального образования на 2019 год планируются в сумме 26327,87тыс. рублей, в том числе:

  • собственные доходы определены в сумме 17213,50 тыс. рублей (65,4% в структуре доходов), что больше по отношению к сопоставимым плановым показателям 2018 года (к первоначальному плану) на 4943,60 тыс. рублей;
  • безвозмездные поступления определены в сумме 9114,37 тыс. рублей (34,6% в структуре доходов), что выше сопоставимых плановых показателей (первоначальному плану) 2018 года на 1590,42 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Ставропольского края, от 27.02.2008 № 66кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» (ред. от 06.04.2015, с изм.

от 05.11.2015) при прогнозировании объема налоговых поступлений учтено поступление недоимки в размере 10,0%, сложившейся по состоянию на 01.07.2018 г.

Структура собственных доходов бюджета на 2019 год в сравнении с 2018 годом представлена в таблице.

тыс. руб.

Наименование до­ходов

Бюджет на 2018 год (пер­вона­чальный)

Бюджет на 2018

год (с учетом измене­ний)

Ожидае­мое ис­полнение за 2018

год

% ис­полне­ния

2018 год

Проект бюджета на 2019 год

откло­нение

от первона-

чально-

го пла­на на 2018

год, %

отклонение от утвер­жденного плана 2018год с из­менениями %

Удель­ный вес в структуре

собств.

доходов 2019год %

Налоговые доходы

12130,0

14920,90

16680,00

111,8

16895,50

139,3

113,2

98,2

Налог на доходы физических лиц

2678,00

3468,90

5228,00

150,7

5688,72

212,4

164,0

33,1

Акцизы по подак­цизным товарам

2032,00

2032,00

2032,00

100,0

2245,78

110,5

110,5

13,1

Единый сельскохо­зяйственный налог

0,00

2000,00

2000,00

100,0

1652,00

0,00

82,6

9,6

Налог на имущество физических лиц

1393,00

1393,00

1393,00

100,0

1672,00

120,0

120,0

9,7

Земельный налог

6027,00

6027,00

6027,00

100,0

5637,00

93,5

93,5

32,8

Неналоговые дохо­ды

140,00

280,43

318,00

113,4

318,00

227,2

113,4

1,9

Государственная пошлина

47,00

47,00

30,00

63,8

30,00

63,8

63,8

0,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

5,00

7,00

7,00

100,0

7,00

140,0

100,0

0,04

Доходы от использования имущества

88,00

135,26

181,00

133,8

181,00

205,7

133,8

1,1

Доходы от оказания платных услуг

 

91,17

100,00

109,7

100,00

 

109,7

0,6

Всего собственные доходы:

12270,00

15201,33

16290,17

107,2

17213,50

78,9

78,9

65,4

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов в проекте бюджета на 2019 год составляют: налог на доходы физических лиц — 33,1% (5688,72 тыс. рублей), земельный налог – 32,8%) (5637,00 тыс. рублей), акцизы -13,1% (2245,78 тыс. рублей)

Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц

За базу расчета налога на доходы физических лиц принята налоговая база по налогу на доходы физических лиц за 2017 год, по данным налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по форме № 5-НДФЛ, по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки в соответствии со статьёй 224 НК РФ;.

В доход бюджета в 2019 году ожидается поступление НДФЛ в сумме 5688,720 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2018 года на 3010,72 тыс. рублей или 212,4%. Удельный вес в структуре собственных доходов – 33,1%.

Акцизы

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 БК РФ в местный бюджет подлежит зачислению 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ставропольского края от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей), производимых на территории Российской Федерации.

Для расчета дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты используются данные о протяженности автомобильных дорог общего пользования, отражаемые в отчете по форме федерального статистического наблюдения №3-ДГ (мо)» Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

Доходы местного бюджета по налогу на акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ в 2019 году прогнозно установлены в сумме 2245,780 тыс. рублей, что выше сопоставимых плановых показателей 2018 года на 213,78 тыс.рублей или 110,5%.Удельный вес в структуре собственных доходов-13,1%.

Налог на имущество физических лиц

Расчет налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц на 2019 год определяется по данным главного администратора доходов - Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. Расчет налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц по муниципальному образованию осуществляется по удельному весу плановых назначений муниципального образования в общей сумме плановых назначений данного налога на 2017 год с учетом исходных данных, применяемых для формирования доходной части консолидированного бюджета по указанному налогу.

Прогнозная сумма поступлений в местный бюджет составляет 1672,00 тыс. рублей, что выше сопоставимых плановых показателей 2018 года на 279,00 тыс. рублей или 120,0. Удельный вес в структуре собственных доходов 9,7%.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений единого сельхозналога в консолидируемый бюджет на 2019 год производится исходя из налогооблагаемой базы по данным формы №5-ЕСХН за 2017год Управления Федеральной налоговой службы по СК. В соответствии с пунктом 5 статьи 346.6 Налогового кодекса РФ налоговая база по единому сельхозналогу уменьшается на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах.

Доходы местного бюджета по единому сельхозналогу в 2019 году прогнозно установлены в сумме 1652,00тыс. рублей, что ниже сопоставимых плановых показателей 2018 года на 348,00 тыс.рублей или 17,9%.Удельный вес в структуре собственных доходов-9,6%.

Земельный налог

Расчет прогнозных поступлений земельного налога на 2019 год осуществляется по удельному весу исчисленной суммы налога по муниципальному образованию( по данным формы №5-МН за 2016 год УФНС по СК) в общей сумме прогноза поступления данного налога, сформированного главным администратором доходов с учетом коэффициента изменения ставок по земельному налогу по муниципальному образованию в очередном финансовом году.

Доходы в бюджет по земельному налогу в 2019 году прогнозно составят 5637,00 тыс. рублей, что на 390,0 тыс. рублей или на 6,5% ниже сопоставимых плановых назначений 2018 года. Удельный вес в структуре собственных доходов – 32,8%

Государственная пошлина

Планирование поступлений от уплаты государственной пошлины на 2019 год производится на основании оценки ожидаемого поступления за 2018 год с учетом фактического поступления за 6 месяцев, скорректированного на индекс потребительских цен в размере 104,3 процентов.

Объем поступления государственной пошлины в местный бюджет в 2019 году запланирован в сумме 30,00 тыс. рублей, что ниже сопоставимых плановых назначений 2018 года на 17,00 тыс. рублей или на 36,2%. Удельный вес в структуре собственных доходов – 0,2%.

Неналоговые доходы

Прогнозирование неналоговых доходов бюджета по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходам от продажи земельных участков, арендной плате на земли, по платежам от государственных и муниципальных унитарных предприятий, по доходам от реализации имущества, по прочим доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат местного бюджета поселения на 2019 года осуществляется на основании данных главного распорядителя указанных видов доходов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз поступлений по доходам от штрафов, санкций и возмещения ущерба на 2019 год определяется исходя из оценки ожидаемого поступления за 2018 год с учетом фактического поступления за 6 месяцев..

Прогнозная сумма поступлений в местный бюджет составляет 7,00 тыс. рублей. Удельный вес в структуре доходов -0,04%

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Прогноз суммы поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы на основании данных главного администратора указанного вида дохода-администрации муниципального образования Ивановского сельсовета.

Ожидаемая сумма поступлений в 2019 году составит 181,00 тыс.рублей что выше сопоставимых плановых назначений 2018 года на 93,00 тыс. рублей или на 105,7%. Удельный вес в структуре собственных доходов – 1,1%.

Безвозмездные поступления

В проекте бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ запланированы в объеме 9114,370тыс. рублей, что выше первоначальных плановых назначений на 2018 год на 1590,42 тыс.рублей. Удельный вес в общей структуре доходов – 34,6%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в местном бюджете на 2019 год предусмотрены в форме:

-        дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, выделяемых из районного ФФПП сумме 4332,10 тыс. рублей, что ниже плановых назначений 2018 года на 1980,9 тыс. рублей;

  • дотации на выравнивание уровня бюджетов, выделяемых из краевого ФФПП в сумме 38,05 тыс. рублей, что ниже плановых показателей из краевого ФФПП 2018 года на 0,42 тыс.рублей;
  • иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов из районного ФФПП в сумме 4332,10 тыс.рублей, что выше плановых назначений 2018 года на 3733,10 тыс.рублей .
  • субвенции бюджетам поселений в сумме 412,12 тыс.рублей (на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты), что выше плановых назначений 2018 года на 41,56 тыс. рублей.

Структура безвозмездных поступлений в местный бюджет от других бюджетов на 2019 год приведена в таблице.

 

Безвозмездные поступ­ления

Бюджет на 2018 год (первона­чальный)

Бюджет на 2018год (с учетом из­менений)

Ожидаемое исполнение 2017 год

Проект бюджета на 2019 год

Изменения гр.5-гр.2

1

2

■ЛЭ

4

5

6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно­сти из районного ФФПП

6313,00

6313,00

6313,00

4332,10

-1980,90

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно­сти из краевого ФФПП

38,47

38,47

38,47

38,05

-0,42

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности

599,00

599,00

599,00

4332,10

3733,10

субсидии бюджетам сельских поселений

226,99

12456,96

12456,96

0,00

-226,99

Субвенции бюджетам поселений

346,49

370,56

370,56

412,12

65,63

Прочие безвозмездные поступления

346,49

516,01

516,01

0,00

-346,49

Возврат

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

7523,95

20294,00

2147,88

7523,95

1178,30

 

РАСХОДЫ

Планирование бюджетных ассигнований муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 финансовый год произведено с учетом основных направлений налоговой , бюджетной политики и долговой политики, а так же Методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2019 год органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденных приказом министерства финансов Ставропольского края.

Планирование бюджетных ассигнований планировалось за счет доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, субвенций и иных межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ отдельно по каждому источнику поступления доходов и направлению расходов.

За базу для формирования расчетных показателей расходов местных бюджетов на 2019 год принимаются расчетные показатели, сформированы министерством на 2019 год, с учетом принятых межведомственной бюджетной комиссией, изменений объемов и структуры базовых показателей.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год предусмотрен в сумме 26327,87 тыс. рублей, что на 6533,92 тыс. рублей или на 33,0 % выше уровня расходов, утвержденных на 2018 год и на 12899,58 тыс. рублей или 32,8% меньше уровня расходов, утвержденных в последней редакции бюджета на 2018 год.

 

Раздел

Наименование расходов

Бюджет на 2018г. (пер-воначаль чаль-ный)

Бюджет на 2018

г. (с учетом измене­ний)

Ожида­емое испол­нение 2018г.

Преду­смотре­но про­ектом решения на 2019г.

Отклонение

Удель­ный вес в струк­туре расходов 2019г. %

 

 

 

 

 

 

к первоначальному плану

к плану с изменени­ями

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.б-гр.З

гр.б/гр .3%

гр.6-гр.4 ':

гр.б/гр .4%

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

100

Общегосударственные вопросы

8511,53

11242,66

10655,22

10071,72

1560,19

118,4

-1170,94

89,6

38,3

200

Национальная оборона

346,49

370,56

370,56

412,12

65,63

119,0

41,56

111,3

1,6

300

Национальная безопас­ность и правоохрани­тельная деятельность

30,00

204,00

176,00

30,00

0,0

100,0

-174,00

14,7

0,2

400

Национальная экономика

2032,00

2032,00

1000,00

2245,78

213,78

110,5

213,78

110,6

8,6

500

Жилищно-коммунальное хозяйство

2558,00

4833,91

4389,94

4637,24

2079,24

181,3

-196,67

96,0

17,7

700

Образование

50,00

50,00

50,00

100,00

50,00

200,0

50,00

200,0

0,4

800

Культура, кинематография

5640,72

7264,85

7262,85

7778,20

2137,48

137,9

513,35

107,1

29,6

1000

Социальная политика

150,00

9299,68

9299,68

150,00

0,00

100,0

-9149,68

1,7

0,6

1100

Физическая культура и спорт

475,21

3929,79

3929,79

902,81

427,60

190,0

-3026,98

23,0

3,5

 

РАСХОДЫ ВСЕГО:

19793,95

39227,45

37133,54

26327,87

6533,92

33,0

-12899,58

67,2

100

 При сравнительном анализе расходов в проекте бюджета на 2019 год установлено, что наибольшую долю составляют: «Общегосударственные во­просы» - 38,3 % (в 2018 году – 43,00%), «Культура, кинематография» - 29,6% (в 2018 году —28,5%).

Расходная часть бюджета поселения на 2019 год сформирована с учетом приоритетности использования бюджетных ресурсов, установленных статьей 16 проекта решения о бюджете. Приоритетными статьями расходов определены:

  • оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
  • социальное обеспечение населения;
  • оплата коммунальных услуг и услуг связи;
  • предоставление межбюджетных трансфертов.

При определении размера фонда оплаты труда добавить на 2019 год тарифы страховых взносов сохраняются на уровне 30,2 процента.

Расходы на оплату коммунальных услуг на 2018 год сформированы с учетом изменений прогнозируемого роста тарифов в 2019 году на 1,91%.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

В проекте бюджета на 2019 год расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены в сумме 10071,72 тыс. рублей, что на 1560,19 тыс. рублей, или 18,4% выше бюджетных назначений 2018 года. Удельный вес планируемых расходов в общем объеме расходов на 2019 год составляет 38,3%',

 

       

 

Наименование

Р

ПР

Бюджет на ,2018 год (первона­чальный)

Бюджет на 2018 год (с изменени­ями)

Проект решения на 2019 год

Отклонения

Уд. вес в структуре расходов % 2019г

к первона­чальному плану 2018г.

к плану 2018 с изменени­ями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Общегосударственные вопросы

01

 

8511,53

11242,66

10071,72

118,4

89,6

38,3

- функционирование высшего должностного лица

01

.02

748,93

748,93

748,93

100,0

100,0

2,9

- функционирование законода­тельных (представительных) органов государственной вла­сти и муниципальных органов муниципальных образований

01

.03

495,42

495,42

497,52

100,5

0,00

1,9

-функционирование исполнительных органов

01

.04

6487,89

6494,52

6900,50

106,4

8,6

26,2

- обеспечение проведения вы­боров и референдумов

01

.07

 

 

 

 

 

 

- другие общегосударственные вопросы

01

.13

779,29

3503,79

1924,77

246,9

32,11

7,4

Наибольшая доля расходов 38,3% приходится на функционирование исполнительных органов.

по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» планируемый объем ассигнований определен в сумме 748,93 тыс. рублей, что в сравнении с 2018 годом не изменилось. Удельный вес в объеме расходов на 2018 год составляет 2,9%;

по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных органов муниципальных образований» плановый показатель утвержден в сумме 495,42тыс. рублей, из них объем иных межбюджетных трансфертов,, предоставляемых из местного бюджета в бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края по осуществлению полномочий внешнего муниципального финансового контроля –54,45 тыс. рублей, и эти показатели изменились на сумму 2,09 тыс. рублей в сравнении с 2018 годом.. Удельный вес в объеме расходов на общегосударственные расходы на 2019 год составляет 1,9%;

по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на 2019 год определен в сумме 6900,50 тыс. рублей, что на 412,61 тыс. рублей выше утвержденных плановых назначений на 2018 год . Удельный вес в объеме расходов на общегосударственные расходы на 2019 год составляет 26,2%;

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» планируемый объем запланирован в сумме 1924,77 тыс. рублей, что на 1145,48 тыс. рублей выше первоначально утвержденных назначений 2018 года и на 1579,02 тыс. рублей ниже плановых назначений 2018года с изменениями.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

В проекте бюджета на 2019 год по разделу «Национальная оборона» на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенций из бюджета Ставропольского края, денежные средства запланированы в сумме 412,12 тыс. рублей, что выше утвержденных показателей 2018 года на 65,63 тыс. рублей. Удельный вес планируемых расходов в общем объеме расходов на 2019 год составит 1,6 %.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2018 запланирован в сумме 30,000 тыс.рублей. Удельный вес планируемых расходов в общем объеме расходов на 2019 год составит 0,2 %.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований по разделу «Национальная экономика» на 2019 год составил 2245,780 тыс. рублей, что выше утвержденных показателей 2018 года на 213,78 тыс. рублей или на 10,5%. Удельный вес в общем объеме расходов на 2019 год составляет 8,6%. Из них предусмотрено: по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы планируются за счет поступления доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) - карбюраторных (инжекторных) двигателей), производимых на территории Российской Федерации - в сумме тыс. рублей;

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В проекте бюджета на 2019 год расходы на жилищно-коммунальное хозяйство запланированы в сумме 4637,24 тыс. рублей, что на 2079,24 тыс. рублей или на 81,3 % больше бюджетных назначений 2018 года. Удельный вес в общем объеме расходов на 2019год составляет 17,7%. Бюджетные ассигнования запланированы:

- прочие мероприятия по благоустройству территории- 2576,52 тыс. рублей:

- уличное освещение –1860,72 тыс. рублей;

- коммунальное хозяйство-200,00 тыс. рублей.

Раздел 0700 «Образование»

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в бюджете на 2019 год денежные средства предусмотрены в сумме 100,00тыс. руб. Удельный вес в общем объеме расходов на 2019год составляет 0,4%.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

В проекте бюджета на 2019 год объем средств на обеспечение деятельности учреждений культуры и проведение мероприятий в области культуры предусмотрен в сумме 7778,20 тыс. рублей, и составляет 37,9% в общей сумме расходов, что остается на 2137,8 тыс. рублей больше плановых показателей 2018 года.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности – 771,20 рублей ,установленного на 2019-2021 годы.

Расходы на оплату коммунальных услуг на 2018 год сформированы с учетом изменений прогнозируемого роста тарифов в 2019 году на 1,91%.

Раздел 1003 «Социальная политика»

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» запланированы бюджетные ассигнования по обеспечению жильем молодых семей в сумме 150,000 тыс. рублей, что равно плановым назначениям в 2018 году. При формировании расходов бюджета учтены нормативы софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Кочубеевского района. Удельный вес в общем объеме расходов на 2018 год составляет 0,6%.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» запланированы расходы в объеме 902,81 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма, что выше плановых показателей 2018 года на 427,60 тыс. рублей. Удельный вес планируемых расходов в общем объеме расходов на 2019год составит 3,5%.

 ефицит бюджета и источники его финансирования

Проектом бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год предлагается утвердить сбалансированный бюджет. Основные параметры местного бюджета определены по доходам в сумме 26327,87 тыс. рублей, по расходам в сумме 26327,87 тыс. рублей.

Проектом решения о бюджете установлен предельный объем муниципального долга в 2019 году в сумме 0,00 тыс. рублей. Верхний предел муниципального долг на 1 января 2019 года равный 0,0 тыс. рублей. Предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей.

Проектом решения о бюджете программа муниципальных гарантий не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных гарантий.

  

Главный специалист-главный бухгалтер Долматова И.И.

 

 

 

 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

34